Faktúra

Spotrebný materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 2019101

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS

Adresa dodávateľa: Rožňavská 72, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO dodávateľa: 10698833

Predmet faktúry: Spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 46.23 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.05.2019

Dátum doručenia: 09.05.2019

Datum zverejnenia: 09.05.2019

Dokumenty