Faktúra

Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043

Identifikácia

Číslo faktúry: 1200002840

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Hôrka s.r.o.

Adresa dodávateľa: Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá

IČO dodávateľa: 36314196

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043

Fakturovaná suma: 25.33 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 13.07.2021

Datum zverejnenia: 13.07.2021

Dokumenty