Faktúra

Materiál dielňa

Identifikácia

Číslo faktúry: 242638

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Materiál dielňa

Fakturovaná suma: 5.95 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.05.2024

Dátum doručenia: 20.05.2024

Datum zverejnenia: 18.10.2024

Dokumenty