Faktúra

Kamenivo a štrk na chodník na cintorín

Identifikácia

Číslo faktúry: 102024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 17085489

Predmet faktúry: Kamenivo a štrk na chodník na cintorín

Fakturovaná suma: 242.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.05.2024

Dátum doručenia: 17.05.2024

Datum zverejnenia: 18.10.2024

Dokumenty