Číslo faktúry: 2666623
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dod.č. 4/2024
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov ZŠ, MŠ 2-3/25
Fakturovaná suma: 153.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2025
Dátum doručenia: 28.03.2025
Datum zverejnenia: 28.03.2025