Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.04.2025 Potraviny pre ŠJ.
100/03/25
85.10 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
23.04.2025 Potraviny pre ŠJ.
101/03/25
520.46 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
23.04.2025 Potraviny pre ŠJ.
102/03/25
56.33 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Pekáreň Gros, spol. s r.o. 31.03.2025 24.03.2025
23.04.2025 Dodavka plynu za 04/2025
8728153808
29.00 € s DPH Obec Harakovce Slovenský plynárensky priemysel a.s. 01.04.2025 03.04.2025
23.04.2025 Dodavka elektriky za 04/2025
8421642971
49.00 € s DPH Obec Harakovce Východoslovenská energetika a.s. 01.04.2025 07.04.2025
23.04.2025 Systemova podpora od 01.04. - do 30.06.2025
2502525
147.35 € s DPH Obec Harakovce MADE spol. s r.o. 01.04.2025 01.04.2025
23.04.2025 Vyvoz komunaneho odpadu za 03/2025
1532501010
118.76 € s DPH Obec Harakovce Brantner Nova, s.r.o. 31.03.2025 23.04.2025
23.04.2025 čist. potreby, kanc. potreby
164/025
284.80 € s DPH Obec Holumnica PLASTOBAL SK s.r.o. 14.04.2025
23.04.2025 čist. potreby, kanc. potreby
165/025
284.80 € s DPH Obec Holumnica PLASTOBAL SK s.r.o. 14.04.2025
23.04.2025 čist. potreby, kanc. potreby
166/025
329.08 € s DPH Obec Holumnica PLASTOBAL SK s.r.o. 14.04.2025
23.04.2025 čist. potreby, kanc. potreby
167/025
317.19 € s DPH Obec Holumnica PLASTOBAL SK s.r.o. 14.04.2025
23.04.2025 distrib. popl.
168/025
73.80 € s DPH Obec Holumnica IFC Média 14.04.2025
23.04.2025 zverejnenie ponuky
169/025
170.97 € s DPH Obec Holumnica ALMA CARRER 15.04.2025
23.04.2025 distrib. služieb
170/025
106.33 € s DPH Obec Holumnica Markíza 15.04.2025
23.04.2025 odmeny umelcom kábl. retransmisia
171/025
11.08 € s DPH Obec Holumnica SLOVGRAM 15.04.2025
Zobrazených 151 - 165 z celkových 258530.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 17235 17236