Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
01.03.2011 dodávka plynu 02/2011
20110209
1617.00 € Materská škola Huncovce Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 01.02.2011
01.03.2011 montáž interiérových žalúzií
20110211
133.12 € Materská škola Huncovce Peter Galschneider-P.G 03.02.2011
01.03.2011 elektrina 01.01.-28.02.2011 (opakované plnenie)
20110208
552.00 € Materská škola Huncovce VSE a.s. 25.01.2011
01.03.2011 čistiace potreby
20110212
9.50 € Materská škola Huncovce KP plus s.r.o. 04.02.2011
01.03.2011 T-Com- telefón, internet, Magio 01/2011
20110213
69.86 € Materská škola Huncovce Slovak Telecom a.s. 09.02.2011
01.03.2011 za používanie portálu r. 2011
20110215
67.50 € Materská škola Huncovce Reg.vzdelávacie centrum 21.02.2011
01.03.2011 publikácia - MŠ a jej riadenie
20110216
35.90 € Materská škola Huncovce RAABE s.r.o. 25.02.2011
01.03.2011 výučbové CD
20110217
86.00 € Materská škola Huncovce STIEFEL EUROCARD s.r.o. 23.02.2011
01.03.2011 príjem šk.mlieko
110218
16.01 € Materská škola Huncovce Tatranská mliekareň a.s. 11.02.2011
01.03.2011 príjem pečiva pre ŠJ
20110219
16.49 € Materská škola Huncovce Pekáreň GROS s.r.o. 16.02.2011
01.03.2011 príjem mäsa pre ŠJ
110120
46.02 € Materská škola Huncovce Fedák František 22.02.2011
01.03.2011 príjem ovocia a zeleniny pre ŠJ
110221
46.90 € Materská škola Huncovce Marek Mešár 22.02.2011
01.03.2011 príjem pečiva pre ŠJ
110223
7.25 € Materská škola Huncovce Pekáreň GROS s.r.o. 28.02.2011
01.03.2011 hygienické potreby
20110214
66.48 € Materská škola Huncovce ILLE s.r.o. 14.02.2011
01.03.2011 tovar - pre ŠJ pri MŠ
10110039
93.67 € Obec Spišský Štiavnik COOP Jednota Poprad 07.02.2011
Zobrazených 258211 - 258225 z celkových 258530.
1 2 17211 17212 17213 17215 17217 17218 17219 17235 17236