Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.05.2019 Ovocie do šj
20191771
18.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 11.04.2019 11.04.2019
15.05.2019 Mliečne výrobky do šj
71912447
53.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.04.2019 15.04.2019
15.05.2019 Ovocie,zelenina do šj
20191840
18.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 15.04.2019 15.04.2019
15.05.2019 Mäso do šj
190527
56.67 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 15.04.2019 15.04.2019
15.05.2019 Činnosť BOZP za I.Q 2019
201902714
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 12.04.2019 16.04.2019
15.05.2019 Ovocie,zelenina do šj
20191925
30.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 23.04.2019 23.04.2019
15.05.2019 Mliečne výrobky do šj
71913879
33.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 23.04.2019 26.04.2019
15.05.2019 Mrazené výrobky do šj
119053133
117.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 29.04.2019 29.04.2019
15.05.2019 Ovocie,zelenina do šj
20192019
57.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 29.04.2019 29.04.2019
15.05.2019 Mäso do šj
190591
62.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 29.04.2019 29.04.2019
15.05.2019 Didaktické pomôcky do MŠ
191311652
148.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stiefel Eurocart s.r.o. 16.04.2019 29.04.2019
15.05.2019 Potraviny do šj
35200004
280.33 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 30.04.2019 30.04.2019
15.05.2019 Mliečne výrobky do šj
71915085
18.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.04.2019 30.04.2019
15.05.2019 Prenájom kopírky
1904034
7.73 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 30.04.2019 02.05.2019
15.05.2019 Potraviny do šj
11904109
81.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 03.05.2019 03.05.2019
Zobrazených 105676 - 105690 z celkových 258573.
1 2 7042 7043 7044 7046 7048 7049 7050 17238 17239