Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.07.2017 Časopis Vychovávateľ DF/122
700275393
6.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta a.s. 02.06.2017 07.06.2017
20.07.2017 Časopis Predškolská výchova DF/123
700274933
3.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta a.s. 02.06.2017 07.06.2017
20.07.2017 Telefón DF/124
1133801501
20.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.06.2017 07.06.2017
20.07.2017 Potraviny DF/125
1701302518
202.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC - JR, s.r.o. 06.06.2017 08.06.2017
20.07.2017 Mäso DF/126
170050
56.87 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 12.06.2017 12.06.2017
20.07.2017 Ovocie,zelenina DF/127
20173197
44.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 12.06.2017 12.06.2017
20.07.2017 Ovocie,zelenina DF/128
20173241
26.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 14.06.2017 14.06.2017
20.07.2017 Mliečne výrobky DF/129
71721565
46.14 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 12.06.2017 15.06.2017
20.07.2017 Mäso DF/130
170089
51.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 19.06.2017 19.06.2017
20.07.2017 Ovocie,zelenina DF/131
20173368
48.36 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 19.06.2017 19.06.2017
20.07.2017 Ovocie,zelenina DF/132
20173369
11.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 19.06.2017 19.06.2017
20.07.2017 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu DF/133
51170568
114.62 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo s.r.o. 13.06.2017 19.06.2017
20.07.2017 Poistka elektriniky v MŠ DF/134
2404177427
39.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa a.s. 13.06.2017 19.06.2017
20.07.2017 Poistka elektroniky v ZŠ DF/135
2404177464
38.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa a.s. 13.06.2017 19.06.2017
20.07.2017 Potraviny DF/136
4201702356
60.89 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Nordfood s.r.o. 21.06.2017 21.06.2017
Zobrazených 143611 - 143625 z celkových 258740.
1 2 9571 9572 9573 9575 9577 9578 9579 17249 17250